|
|
Faktúra |
23/1002
|
kopírka
|
14,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1062
|
telefon
|
49,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1055
|
servis počit.siete
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
elektrika
|
2 201,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Vychod. energetika |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
revízie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
vývoz odpadu
|
473,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Tibor Dulovič TRIO TATRA |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1059
|
uloženie dlažby
|
577,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
O.K. s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1060
|
školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
PhDr. Vladimír Straka - VOP |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1061
|
telefon
|
20,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1064
|
športové náradie
|
318,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Mladý záchranár |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1065
|
plyn
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slov. plynár. priem. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1066
|
telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
T-com |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1067
|
oprava kotla
|
257,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Gastro-servis |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1063
|
stoličky
|
588,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Cheops nábytok,s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1068
|
čistiace prostr.
|
20,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Gastro-servis |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Knihy AJ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1071
|
servis počit.siete
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
AJ Limited s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1070
|
tlačiva
|
121,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT |
|
|
|
|
25.09.2023 |