|
Faktúra |
25/1053
|
elektrika
|
1 050,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1052
|
telefon
|
70,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1051
|
kontrola detektorov
|
270,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EMRON22 s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1050
|
servisná prehliadka kotlov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Ľudovít Muller |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1049
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
02.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1048
|
catering deň učiteľov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ZL Partners s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
02.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1047
|
činnosť technika PO, BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
LIVONECs.r.o.Poprad |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
14.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1046
|
laminovačka
|
40,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PLANEO |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1045
|
koncer ku dňu učiteľov - SF
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1044
|
servis kopírky
|
180,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1043
|
servis PS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1042
|
telefon
|
39,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Zmluva |
3/2025 - F 704-23-005
|
dodatok k zmluve o servisnej starostlivosti Flex
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1041
|
servis kopírky
|
16,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1040
|
odborná prehliadka tlakového zariadenia
|
458,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MK Plyn s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
24.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1039
|
učebné pomôcky HN
|
630,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Pavol Krajňák |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
19.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1036
|
tlačivá
|
110,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
ŠEVT |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č.006 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov |
PaedDr. Renáta Čabaiová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1037
|
maľovanie - schodište
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kostsánszky Gedeon |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1035
|
elektrika
|
923,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
10.03.2025 |
10.04.2025 |