|
Faktúra |
25/1019
|
kopírka
|
148,61 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1032
|
telefon
|
67,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
T-com |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1026
|
dodávka a montá elektromeru
|
232,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
POBOstav s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1027
|
plyn
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slov. plynár. priem. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1028
|
servis PS+adapter
|
265,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Projektor services s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1029
|
leifheit vedro na uoratovanie
|
47,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SANITINO s.r.o |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1030
|
konzultácia k certif.a el.schránke
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1031
|
kontrola has. prístrojov
|
99,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Vojtech Petrik |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
2025022
|
statický posudok - vonkajšia učebňa
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
RAMESEUM s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
18.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1033
|
funkčné vzdelávanie
|
141,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Inšpirácia |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
05.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1024
|
vykonanie OPaOS elektrickej inšt. školy
|
884,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Jana Bugošová EL.PO.KO |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
25/1034
|
kontrola telocvične
|
178,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
EKOTEC s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
06.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1038
|
vodné, stočné
|
1 230,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
17.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1035
|
elektrika
|
923,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Vychod. energetika |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
10.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1037
|
maľovanie - schodište
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kostsánszky Gedeon |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1039
|
učebné pomôcky HN
|
630,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Pavol Krajňák |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
19.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1040
|
odborná prehliadka tlakového zariadenia
|
458,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MK Plyn s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
24.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1041
|
servis kopírky
|
16,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1042
|
telefon
|
39,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
25/1025
|
vykonanie OPaOS elektrickej inšt. v ŠJ
|
377,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Jana Bugošová EL.PO.KO |
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov |
|
|
27.02.2025 |
05.03.2025 |