Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1060
telefon
19,54
s DPH
29.06.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1062
učebnice
555,90
s DPH
29.06.2015
OXICO Ing. Ján Strapec
25.09.2023
Faktúra
1061
telefon
42,87
s DPH
26.06.2015
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1059
lividácia odpadu
505,73
s DPH
23.06.2015
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1058
telefon
25,00
s DPH
08.06.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1057
plyn
3 037,00
s DPH
02.06.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1056
telefon
19,84
s DPH
28.05.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1053
telefon
42,87
s DPH
27.05.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1052
oprava blezkozvodu
106,00
s DPH
22.05.2015
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
25.09.2023
Faktúra
1055
lividácia odpadu
441,98
s DPH
21.05.2015
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1054
revízie blezkozvodu a elektrospotrebičov
491,00
s DPH
18.05.2015
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
25.09.2023
Faktúra
1051
časopis
9,90
s DPH
11.05.2015
Mladý záchranár
25.09.2023
Faktúra
1049
elektrika
2 253,00
s DPH
07.05.2015
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1050
telefon
25,00
s DPH
07.05.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1046
plyn
3 037,00
s DPH
05.05.2015
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1045
servis počítač.siete, web stránka
400,00
s DPH
05.05.2015
AJ Limited s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1047
telefon
19,84
s DPH
30.04.2015
T-com
25.09.2023
Faktúra
1048
telefon
42,87
s DPH
29.04.2015
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1044
telefon
25,00
s DPH
09.04.2015
T-com
Mgr. Besterci Ján
25.09.2023
Faktúra
1040
činnosť technika PO, OBP
126,00
s DPH
08.04.2015
LIVONECs.r.o.Poprad
25.09.2023
<<
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 2461-2480/2679
verzia pre tlač