Prihlásenie
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Kontakt
Novinky
O škole
Fotografie školy
Fotoalbum
Kalendár
Kolektív ZŠ
Jedálny lístok
Žiaci
Rozvrh
Testovanie Alf
Záverečná správa
Vzdelávanie
Známky
Faktúry a zmluvy
Profil verejného obstarávate
Zverejňovanie
Dokumenty
Zásady ochrany osobných údajov
Projekty
Výchovný poradca
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Zmluvy, faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Obec Ďurkov
Objednávateľ
Základná škola Ďurkov
Základná škola Ďurkov , Ďurkov, 04419 Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov
Základná škola, Severná 314/10, Ďurkov , Severná 314/10, 04419 Ďurkov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1010
vývoz žumpy
494,93
s DPH
21.02.2018
Tibor Dulovič TRIO TATRA
25.09.2023
Faktúra
1011
plyn
1 311,00
s DPH
05.03.2018
Slov. plynár. priem.
25.09.2023
Faktúra
1012
telefon
49,69
s DPH
05.03.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1013
služby počítačová sieť
670,00
s DPH
07.03.2018
Projektor services s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1015
telefon
25,00
s DPH
07.03.2018
T-com
25.09.2023
Faktúra
1023
školské pomôcky HN
149,40
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1016
školské pomôcky HN
83,00
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1017
školské pomôcky HN
99,60
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1018
školské pomôcky HN
49,80
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1019
školské pomôcky HN
49,80
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1020
školské pomôcky HN
99,60
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1021
školské pomôcky HN
132,80
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1022
školské pomôcky HN
116,20
s DPH
14.03.2018
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1119
elektrika
1 886,00
s DPH
12.11.2018
Vychod. energetika
25.09.2023
Faktúra
1121
virtuálna knižnica
198,72
s DPH
14.11.2018
Komenský s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1117
učebné pomôcky
66,40
s DPH
06.11.2019
MAŠA
25.09.2023
Faktúra
1088
telefon
50,70
s DPH
03.08.2017
Orange Slovensko, a.s.
25.09.2023
Faktúra
1080
oprava kotla
354,90
s DPH
17.07.2017
IMMENS s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1081
revízia plynových rozvodov
1 184,00
s DPH
17.07.2017
IMMENS s.r.o.
25.09.2023
Faktúra
1082
spracovanie miezd
310,80
s DPH
19.07.2017
Obec Durkov
25.09.2023
<<
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 141-160/2833
verzia pre tlač